采用财务软件生产模块做账,还需要将会计科目中生 问
您好,要的,这个要细分的 答
主营业务收入是贷方347309.81,其他业务收入是贷方 问
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老师,本年度暂估入账的费用,暂时未取得发票,如果在 问
借其他应付款,贷,利润分配未分配利润, 借,利润分配未分配利润。贷,其他应付款 答
应付工资挂账了,最后又不好,怎么调整 问
最后又不好,是什么意思 答
你好,餐饮店给会员充值100送20元怎么做账,开发票怎 问
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其他应收款–A公司2019年初是有余额10万元的,但会计做账的时候按照余额为0元,一直做到现在才发现余额跟A公司往来账对不上就是差了这个余额10万,请问一下这个账改怎么调整
答: 你好,学员,做一笔调整分录 借其他应收款 贷以前年度损益调整
老师,公户上的上转给老板,然后老板给我们发福利了,这种应该怎么做账,做其他应收款吗?年底要不要还回来!
答: 你好 公户上的上转给老板,借:其他应收款,贷:银行存款 然后老板给我们发福利了 借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 , 贷:其他应收款 其他应收款年底还有余额吗
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师好,请问平时在做账时其他应收款出现贷方余额时是记在贷方,还是在借方用负数表示啊?
答: 直接在贷方就可以的
夏无微 追问
2020-04-01 16:38
紫藤老师 解答
2020-04-01 16:39
夏无微 追问
2020-04-01 16:46
紫藤老师 解答
2020-04-01 16:46
夏无微 追问
2020-04-01 16:58
紫藤老师 解答
2020-04-01 16:58
夏无微 追问
2020-04-01 17:02
紫藤老师 解答
2020-04-01 17:02