送心意

小云老师

职称中级会计师,注册会计师

2020-04-01 21:50

借:管理费用 贷:应付职工薪酬
借:应付职工薪酬 贷:银行存款 其他应付款
借:其他应付款 贷:银行存款

江南美 追问

2020-04-01 21:55

老师应付职工薪酬后面有二级科目吗?不是放福利费里面吧?

小云老师 解答

2020-04-01 21:56

就是放福利费里面?

江南美 追问

2020-04-01 21:57

你上面做的分录和发工资一样做的。

江南美 追问

2020-04-01 22:13

这种方式是不是造工资表时例一栏,然后到扣款项再例一栏?

小云老师 解答

2020-04-01 22:30

本来就是一样的呀,只不过你发放额外扣一部分出来而已

江南美 追问

2020-04-01 22:32

这样食堂买菜白条税务也能过?

江南美 追问

2020-04-01 22:33

管理人员,销售人员,车间人员都要区分开?

小云老师 解答

2020-04-01 22:42

这个补提你是作为福利入账已经做费用了,食堂买菜的就不是你公司的费用了,白不白条都和公司账没关系

小云老师 解答

2020-04-01 22:42

不同的部门要区分

江南美 追问

2020-04-01 22:49

那我这部分钱扣下来转到哪?

江南美 追问

2020-04-01 22:51

应付职工薪酬一福利费一食堂,明细账单建个户?

小云老师 解答

2020-04-01 23:09

你这个钱不是要给食堂吗

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相关问题讨论
借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款
2020-04-01 21:50:53
你好! 是的。上面的思路是计提员工伙食补贴至“工资薪金”
2020-03-01 08:41:57
同学你好!劳保用品  是工作所必须的  不用并入   应付职工薪酬的 借:管理费用      应交税费     贷:银行存款/应付账款
2021-01-05 15:43:23
你好,可以体现在一个分录里面,不用计提,直接支付,借应付职工薪酬-福利费,贷银行存款
2019-09-06 15:55:14
对的,你的理解是正确的
2020-06-18 09:54:26
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