老师好,进购原料,月底发票到,货款已付,货未到,账务怎么处理
????修????行
于2020-04-02 09:41 发布 1114次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
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你好
借:在途物资
借:应交税费——应交增(进)
贷:银行存款
2020-04-02 09:42:55
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借:其他应收款---XX定金 贷:银行发票等材料到了再做
2015-06-15 15:43:52
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您好同学
这个是正常的然后您过一下账就好了
借:应付账款 贷:应收账款
这样就转掉了
贷:
借:原材料
应交税费-应交增值税(进)
贷:应付账款
2019-09-21 21:00:51
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借:原材料,贷:应付账款
2021-06-25 14:31:46
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你好 是的 这样做分录是正确的
2019-12-06 13:51:47
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