送心意

马老师

职称初级会计师,税务师,中级会计师

2020-04-02 10:10

你在三月份正常做账  小本本记录下这笔费用还没有收到发票
等发票到了粘贴到这个月份的凭证后面就可以

绿泡泡 追问

2020-04-02 10:11

3月份:借管理费用   贷银行存款或者现金。    然后7月取回发票直接贴在3月后面。但是日期是7月的哦

马老师 解答

2020-04-02 12:04

这个没事的 没有跨年

绿泡泡 追问

2020-04-02 12:35

跨年就不能这样处理吗?要是跨年怎么办呢

马老师 解答

2020-04-02 12:46

跨年 汇算前还没有发票的话就要纳税调增  不需要做任何分录
汇算以后票到的话需要负数冲销了 然后根据发票在做一个同样的分录

绿泡泡 追问

2020-04-02 12:50

要是跨年但是汇算前拿回处理方式一样的吗

马老师 解答

2020-04-02 13:06

是的是一样的 直接粘贴到后面就可以

绿泡泡 追问

2020-04-02 13:12

取回发票的金额,是前几个月费用的总和,请问贴哪个后面呢

马老师 解答

2020-04-02 13:32

难就把前面没有发票的全部冲销了  把前面冲销的费用在做到一个凭证里面 根据发票

绿泡泡 追问

2020-04-02 13:34

那我可以贴在最后一张凭证后面吗

马老师 解答

2020-04-02 14:21

你这样就比较麻烦 不知情的人还以为你这其他的没有发票

绿泡泡 追问

2020-04-02 16:52

那我可以把之前很多笔合成一笔冲销吗?因为太多了

马老师 解答

2020-04-02 18:29

就是一笔冲销掉!!

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