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绿泡泡
于2020-04-02 10:08 发布 560次浏览
马老师
职称: 初级会计师,税务师,中级会计师
2020-04-02 10:10
你在三月份正常做账 小本本记录下这笔费用还没有收到发票等发票到了粘贴到这个月份的凭证后面就可以
绿泡泡 追问
2020-04-02 10:11
3月份:借管理费用 贷银行存款或者现金。 然后7月取回发票直接贴在3月后面。但是日期是7月的哦
马老师 解答
2020-04-02 12:04
这个没事的 没有跨年
2020-04-02 12:35
跨年就不能这样处理吗?要是跨年怎么办呢
2020-04-02 12:46
跨年 汇算前还没有发票的话就要纳税调增 不需要做任何分录汇算以后票到的话需要负数冲销了 然后根据发票在做一个同样的分录
2020-04-02 12:50
要是跨年但是汇算前拿回处理方式一样的吗
2020-04-02 13:06
是的是一样的 直接粘贴到后面就可以
2020-04-02 13:12
取回发票的金额,是前几个月费用的总和,请问贴哪个后面呢
2020-04-02 13:32
难就把前面没有发票的全部冲销了 把前面冲销的费用在做到一个凭证里面 根据发票
2020-04-02 13:34
那我可以贴在最后一张凭证后面吗
2020-04-02 14:21
你这样就比较麻烦 不知情的人还以为你这其他的没有发票
2020-04-02 16:52
那我可以把之前很多笔合成一笔冲销吗?因为太多了
2020-04-02 18:29
就是一笔冲销掉!!
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马老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
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