老师,你好!请问我们公司是设计公司,员工工资和社保 问
可以的,工资可以的,社保是计入管理费用 答
老师, 请问下最新企业所得税,利润在300万元以下是 问
你好超过的全部按25% 350*25% 答
老师我们是服务型公司,做物业保洁的,有的项目是需 问
可以的,可以这么做的。但是尽量的根据权责发生制,就怕税务局查账。如果那边查账,你没有按期交税的纳税义务,晚了有补税的风险。 答
请问老师,委托第三方中标签合同,委托方应和受托方 问
你好,是这样子的,本身投标这种就不能够委托第三方去投。 站在税务局或者说政府部门的角度来看,谁中标就是属于谁的。所以中标单位应该开发票给招标单位 答
你好老师,有一个问题需要咨询一下我们企业不能有 问
你好,这个月你多开一点销项发票出去。 答
去年07月份有笔上期留抵税额-963.18元 导致我的应交增值税一致有金额 那今年我该怎么调整的呢
答: 你好,现在没有留底了吗?你这个留底退回来了还是怎么了?
应交增值税期初余额在贷方的话上期留抵税额怎么算
答: 你好,应交增值税期初余额在贷方,那么期初也就是上期是要交税,没有留底税额的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
上个月留抵税额 634.71 这个月留抵税额 561.46 能不能如下写 结转分录?借:应交税费-应交增值税-销项税额 5336.76 应交税费-增值税留抵税额 561.46 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 5263.51 应交税费-增值税留抵税额 634.71
答: 您好同学,不要这样写,咱每个月发生的留抵税额,互不牵扯,咱就 借应交税费、应交增值税销项税额, 借。,应交税费、应交增值税转出未交增值税 ,贷应交税费、应交增值税进项税额。