送心意

小云老师

职称中级会计师,注册会计师

2020-04-02 16:07

你好,就是说你实际要付的是46928.62,然后给钱也是这么多,包括计正常计费用(不算预提)也是计了这么多对吧?

颖~ 追问

2020-04-02 16:28

是的。实际付款没问题。现在怎么调整凭证做分录呢

小云老师 解答

2020-04-02 16:30

那就是你要冲销掉之前预提的,分录一样金额用红字,或者反分录冲销就行了

颖~ 追问

2020-04-02 16:46

冲销依据是什么呢?就当多记录了吗?

小云老师 解答

2020-04-02 17:04

你就是多计了,因为后面你做了那么多费用的

上传图片  
相关问题讨论
你好,就是说你实际要付的是46928.62,然后给钱也是这么多,包括计正常计费用(不算预提)也是计了这么多对吧?
2020-04-02 16:07:13
同学,你好,借:银行存款,贷:预付账款,重新支付时,借:预付账款,贷:银行存款
2020-05-12 13:09:33
借费用贷银行 然后借上级补助收入贷费用
2019-12-02 15:41:35
原来完整的分录是怎么做的,如果不是暂估,现在补记增加的3万就可以。
2017-05-14 21:19:26
你好,通过计提折旧的方式计入成本 借;制造费用等科目 贷;累计折旧
2017-03-29 14:39:21
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...