您好老师,想请教一下,关于年度结算报表错误的问题,因为报送前还没有结账,后来有账务调整,结账后发现与报表数据不一致,请问应该如何处理呀 ?
陆
于2020-04-02 15:26 发布 634次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
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你好,同学。
不一致
你是说年报和现在的报表?
2020-04-02 15:42:35
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你好,做相应的调整分录
2017-09-12 10:39:05
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你好,反结账然后回去修改
2017-01-16 17:42:26
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你好 ,反结账的话调整上个月的呢
2019-12-31 11:45:32
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2016-12-30 17:36:49
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