送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-05-13 08:11

课件里用应收账款!如改用其他应付那不是主营业务了嘛

菲会 追问

2016-05-13 09:04

好的!你的意思是外帐的吧!谢老师提点

宋生老师 解答

2016-05-13 08:00

您好!建议把应收账款-遇客账改成其他应付款-遇客账。

宋生老师 解答

2016-05-13 08:25

您好!应收账款也可以,只是我个人觉得其他应付款会更好。
另外其他应付跟主营业务收入没有直接联系。

宋生老师 解答

2016-05-13 17:45

您好!是的。正规的做法。

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具体一下情况是什么?理解你觉得是科目吗?还是做账的方向?
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你好 同学是冲减上月的分录的话 就是 借 应收账款 负数 贷 主营业务收入 负数
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