送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-04-02 20:29

你好
红冲的发票可以抵扣红冲当月的收入,增值税税额的
次年汇算清缴的时候可以按正数收入减去红冲收入之后的收入做汇算清缴收入的申报

⭐☆♧梦♧☆⭐ 追问

2020-04-02 20:30

不分一般纳税人和小规模的吧

邹老师 解答

2020-04-02 20:32

你好,是的。
在收入,应纳税额方面是不去区分一般纳税人还是小规模纳税人的 (因为二者在这方面是没有区别的)

⭐☆♧梦♧☆⭐ 追问

2020-04-02 20:34

好的,汇算清缴那块,我现在还没做去年的汇算清缴能不能今年做去年的汇算清缴抵扣掉那个税的呢?

邹老师 解答

2020-04-02 20:36

你好,不可以,因为你这个红字发票是今年开具的,而不是去年开具的
所以今年做去年汇算清缴,是不能抵扣掉那个税的

邹老师 解答

2020-04-02 20:36

需要明年做今年汇算清缴申报,才可以抵扣负数发票的收入,税款

⭐☆♧梦♧☆⭐ 追问

2020-04-02 20:38

明白,谢谢

邹老师 解答

2020-04-02 20:39

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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你好 红冲的发票可以抵扣红冲当月的收入,增值税税额的 次年汇算清缴的时候可以按正数收入减去红冲收入之后的收入做汇算清缴收入的申报
2020-04-02 20:29:18
你好!具体什么情况?
2019-05-29 16:04:24
同学你好!这个的话 借:预付账款       贷:主营业务成本
2021-02-25 11:29:31
这个我看学员反馈说去税局更正申报可以,这个是直接纳税调减表上面纳税调减就可以,这个对应这个做账做以前年度损益调整,贷xx 借未分配利润 贷以前年度损益调整
2021-01-09 20:15:04
是的,你的理解是正确的
2021-12-21 10:11:01
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