送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-04-02 22:17

您好
借:管理费用-奖金
贷:应付职工薪酬

RONG YIN 追问

2020-04-02 22:18

这个是支出奖金的

RONG YIN 追问

2020-04-02 22:19

你那个是计提的吗

bamboo老师 解答

2020-04-02 22:20

是的 我这个是计提的分录

RONG YIN 追问

2020-04-02 22:21

一般内账要计提吗

bamboo老师 解答

2020-04-02 22:21

内帐的话 可以不计提

RONG YIN 追问

2020-04-02 22:21

还是直接写借管理费用-福利费
贷银行存款

bamboo老师 解答

2020-04-02 22:22

内帐可以按您说的这样写分录

上传图片  
相关问题讨论
你好 要分开,列入管理费用福利费科目
2020-01-15 11:59:48
您好,分录二是正确的
2024-03-07 13:15:05
你好 这个是计提的分录的
2023-11-29 17:50:14
你好,如果福利费都通过应付职工薪酬-福利费过下,就是应付职工薪酬-福利费的贷方累计金额
2024-03-26 16:04:40
同学,你好 因为这个福利计入费用
2023-09-27 18:31:49
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...