老师,早上好,我们同事之前做了做一笔预付款,借预付账款,贷银行存款。现在收到发票了,之前的同事跟我说,冲暂估,应付账款(暂估)科目贷方有余额
VE。
于2020-04-03 09:04 发布 789次浏览
- 送心意
小叶老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2020-04-03 09:05
同学,你好,如果要冲账估说明之前已经对这一笔有暂估入库了,现在冲暂估再按发票做
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你好,可以的
2017-03-06 20:23:13
同学,你好,如果要冲账估说明之前已经对这一笔有暂估入库了,现在冲暂估再按发票做
2020-04-03 09:05:20
你好,计入预付或应付账款核算就是了
2017-06-30 10:36:51
您好,可以使用应付账款科目,。
2020-09-28 17:18:57
你好,
可以的,
2020-04-13 10:12:48
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