送心意

小叶老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2020-04-03 09:05

同学,你好,如果要冲账估说明之前已经对这一笔有暂估入库了,现在冲暂估再按发票做

VE。 追问

2020-04-03 09:07

是怎么样呢,借原材料红字,贷应付暂估红字吗?金额按照发票来,那么之前那笔预付账款怎么平呢?预付账款同事说冲暂估,

小叶老师 解答

2020-04-03 09:09

借原材料红字,贷应付暂估红字,按发票做,借:原材料,应交税费 贷:预付账款

VE。 追问

2020-04-03 09:14

我看了一下,原材料没有余额,可以直接,借应付暂估,贷预付吗?

小叶老师 解答

2020-04-03 09:17

也可以,借:应付暂估,应交税费   贷:预付账款

VE。 追问

2020-04-03 09:22

好的

小叶老师 解答

2020-04-03 09:30

同学,如已解决问题,麻烦点已解决哈,谢谢

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你好,可以的
2017-03-06 20:23:13
同学,你好,如果要冲账估说明之前已经对这一笔有暂估入库了,现在冲暂估再按发票做
2020-04-03 09:05:20
你好,计入预付或应付账款核算就是了
2017-06-30 10:36:51
您好,可以使用应付账款科目,。
2020-09-28 17:18:57
你好, 可以的,
2020-04-13 10:12:48
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