我们是建筑行业 开完发票就去预缴税款 例如 开票金额是100 税额是3 但是预缴税款当地税务局收了 3.01 所以我做账的时候主营业务收入和发票上差了一分 我没按照开票金额确认的 是为了和税款一致就少确认收入了一分 总公司看完我季度报表后说让我和开票系统一致 这样的话我该咋办 ?
青春侠
于2020-04-03 09:38 发布 1287次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2020-04-03 09:42
你按照缴纳的来计提做账就行了
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你按照缴纳的来计提做账就行了
2020-04-03 09:42:18
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你好,一般不会根据开票或不开票设置明细的
2017-01-12 14:09:26
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您好!如果你想简单点做,可以这样。
2020-03-24 11:24:35
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应当按照完工百分比法确认收入。
2018-04-23 09:34:29
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你好,你冲减原来的收入,再从新做账
2020-02-19 10:43:10
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