送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-04-03 11:58

你好 去核对账账、账实、账表 是否一致的  自己仔细核对每一个原始凭证和记账凭证,看是否相符  比如现金,银行,库存,应收,应付余额和你实际对应的上等科目就可以

微笑 追问

2020-04-03 12:11

暂估那些怎么办………~~…

meizi老师 解答

2020-04-03 12:24

你好 暂估了什么业务 你可以说下 好判断

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你好 去核对账账、账实、账表 是否一致的 自己仔细核对每一个原始凭证和记账凭证,看是否相符 比如现金,银行,库存,应收,应付余额和你实际对应的上等科目就可以
2020-04-03 11:58:05
由凭证审核人审核,核对原始凭证
2018-12-04 11:48:14
你好 开错了发票就汇算调整 如果不能重开的话 你要去修改去年的申报表
2019-12-27 14:59:13
你好如果金额不大在发现当月调整即可
2019-04-10 10:16:19
可以把12月错误的冲红,再重新做凭证
2019-02-20 22:47:30
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