送心意

玲老师

职称会计师

2020-04-03 16:54

原来收到发票时分录 是怎样做的

孝顺的路人 追问

2020-04-03 17:08

应该是直接做费用,价税未分开?

玲老师 解答

2020-04-03 17:11

借应交税费应交增值税,进项税额贷管理费用等

孝顺的路人 追问

2020-04-03 17:16

老师这个是12月的票,跨年了入哪个科目

玲老师 解答

2020-04-03 17:20

你12月不正常计费用了吗?现在如果金额小,就按我给你写的这个分录,金额大,把管理费用换成以前年度损益调整这个科目

孝顺的路人 追问

2020-04-03 17:23

好的谢谢您

玲老师 解答

2020-04-03 17:26

不客气,祝工作学习愉快

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相关问题讨论
你好这个你之前税额抵扣吗,这个抵扣做借xx费用 或者是xx  贷进项税额转出
2021-06-05 09:02:00
比如 借管理费用…办公费 应交税费…应交增值税(进项税额) 贷银行存款
2020-06-03 23:19:00
你好,是申报表抵扣了,账务没有处理吗
2019-10-03 16:17:21
你好,借,应交税费应交增值税进项税额,贷应交税费,应交增值税待认证进项税额。
2024-01-12 08:19:01
你好,在你做这么购进发票时就已经把税分到进项税额了,所以抵扣时不做会计分录。认证后的发票做,借:原材料等 应交税费-进项税额 贷:应付账款
2016-11-22 15:18:58
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