请问,年底应交税额应该如何年结?本人新接账务,销项税额与进项税额都有年初余额。我听说正常情况年末这两个明细是余额为零的,如今两个明细科目年初余额+其中发生额得出的年末余额,应该怎么结转?
奥巴马
于2020-04-03 23:20 发布 813次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-04-03 23:30
借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项。
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2020-04-03 23:30:57
您好!销项税额借方一般是冲减多做的部分。进项税额贷方也是这样。另外还有进项税额转出
2020-01-08 10:37:40
是的,你的操作是对的
2019-10-09 15:18:58
你好,
借:应交税费-未交增值税
贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)
2020-09-13 13:14:27
你好,普票进项是不能抵扣的
2022-03-02 14:37:38
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