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孝顺的路人
于2020-04-04 07:06 发布 1129次浏览
小惑老师
职称: 税务师,中级会计师
2020-04-04 07:11
你好,这些具体用途是什么
孝顺的路人 追问
2020-04-04 09:06
老师是公司每月的水电、电话费专票?会计分录?
小惑老师 解答
2020-04-04 09:10
借管理费用-水电费,通信费进项税额贷银行存款
2020-04-04 09:22
老师:以前会计去年12月份借:管理费用 贷:银行存款 税款单独做借:应交税费 一应交增值税一待抵扣 借:管理费用 负数 跨年了怎样调整?谢谢您
2020-04-04 10:41
管理费用负数是怎么造成的
2020-04-04 11:09
就是增值税进项税额这部分没有和费用分开如借:管理费用100 应交税费一应交增值税6 贷:银行存款106 如:老会计入账借:管理费用106贷:银行存款106 应交税费一待抵扣6元就是那管理费用负数
2020-04-04 11:12
那你把这笔分录做红色处理
2020-04-04 13:08
怎样调跨年了,入管理费用还是以前年度损益调整?
2020-04-04 15:28
这个金额直接调整管理费用即可
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小惑老师 | 官方答疑老师
职称:税务师,中级会计师
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