老师,我2月已全额缴纳社保了,3月社保退费分录怎么做?(我都是当月发当月的工资,没有计提工资)我直接做借银行存款,贷管理费用,这样做出来的利润表和余额表中管理费用就不一样了
张金爽
于2020-04-04 10:39 发布 802次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-04-04 10:40
借:银行存款 借:管理费用(红字)
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借:银行存款 借:管理费用(红字)
2020-04-04 10:40:16

借管理费用贷应付工资,借应付工资贷银行存款 按这个做,这个需要看啥福利,不是每个需要交个税
2020-02-24 17:42:27

是的,只能这么做账了
2021-07-26 13:53:30

你好 1. 这个是 计入管理费用-办公费 月末是转:借本年利润 贷 管理费用-办公费
2021-06-18 19:17:18

你好,你后面的按正规的做就行了,去改前面的会很麻烦,前面不是你做的你也不用承担责任的
2020-04-01 11:41:07
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张金爽 追问
2020-04-04 10:41
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2020-04-04 10:43