送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2020-04-05 14:26

借:银行存款
       贷:应付职工薪酬--社保费
借:应付职工薪酬--社保费
      贷:管理费用等--社保费

追问

2020-04-05 14:29

谢谢!老师

张艳老师 解答

2020-04-05 14:32

不客气的,祝您学习愉快、工作顺利,如果您对老师的解答满意的话,请给老师一个五星评价,非常感谢!

追问

2020-04-05 14:48

老师预付加油卡钱怎么出凭证,发票拿来又怎么出凭证

张艳老师 解答

2020-04-05 14:55

借:预付账款--加油卡
      贷:银行存款
您拿来的是什么发票?不征税的预付卡发票吗?

追问

2020-04-05 14:57

专用发票,加了油才可以开

张艳老师 解答

2020-04-05 15:00

这样的话,直接做
借:管理费用等--车辆使用费
          应交税费--应交增值税-进项税额
       贷:预付账款--加油卡

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相关问题讨论
借:银行存款 贷:应付职工薪酬--社保费 借:应付职工薪酬--社保费 贷:管理费用等--社保费
2020-04-05 14:26:53
需要看抵减是个人部分还是单位部分,个人部分,做借管理费用 负数,贷应付职工薪酬 单位社保负数,借其他应付款 个人社保,借应付职工薪酬 单位社保负数
2020-04-29 16:04:51
你好;看下社保是退的单位部分还是个人部分的。 这样才好判断科目的。 是今年的社保金额嘛
2021-11-02 15:20:35
基数有变化或者调整比例
2020-01-14 13:51:24
您好 做计提跟缴纳相同的红字分录就好了
2020-06-29 17:32:58
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