老师您好!将自制产品曾送客户,产品的成本是3000元,不含税的售价是4000元,增值税是13%。这笔业务怎么处理。是按成本做账收入交增值税/企业所得税,还是按售价做收入交增值税/企业所得税?
丰富的钥匙
于2020-04-05 21:33 发布 1046次浏览
- 送心意
王超老师
职称: 注册会计师,中级会计师
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是按你们的售价的,一般是认为这个是为你们以后合作才送给客户的
借:销售费用 贷方的和
贷:库存商品 3000
增值税进项转出 4000*13%
2020-04-05 21:36:21
你好 你要看你利润表 按收入总额-成本费用后的金额 收入换算成不含税金额来计算
2019-08-16 11:23:16
增值税是价外税,计算所得税的时候,不用减除的,企业所得税=利润总额*25%=(不含税收入-不含税成本-附加税-费用+投资收益+营业外收入—营业外支出)*25%
2018-12-11 13:50:09
同学,你好,除了成本还有总费用,实际就是你利润表里的利润总额
2021-12-22 09:24:37
您好!是的。是不含税的。
2018-07-02 09:44:24
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