送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-04-05 22:06

你好,去年都计提了嘛?

K14617325806585 追问

2020-04-05 22:06

没有

郭老师 解答

2020-04-05 22:09

借以前年度损益调整贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬贷银存,应交税费
借利润分配贷以前年度损益调整

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您好,我们是权责发生制么,本月计提本月工资费用 计提工资 借:××费用(管理/销售等)-工资 (应发工资-个税系统申报数据) 贷:应付职工薪酬——工资
2024-03-09 08:15:21
应该是将款转到自己公司发工资处理。 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款——XX公司 再将工资结转到相应的费用中
2017-07-31 15:57:38
那只做计提分录就可以,不发不做发的分录
2020-05-13 09:09:13
你好 这个看你单位的规定
2020-04-14 09:38:56
还是过一到应付职工薪酬~工资科目,借,管理费用,贷,应付职工薪酬工资,然后在做一个发放分录,借,应付职工薪酬工资,贷银行存款
2018-11-02 09:16:45
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