- 送心意
赵海龙老师
职称: 中级会计师,税务师
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你好,你开负数发票的时候账也是要处理的,处理完毕之后数据就和系统的能比对上了
因此需要做分库的
2020-04-06 13:16:28

您好!要找出为什么会多才知道怎么调。
2017-03-03 11:06:35

你好,期末留抵税额,结转增值税的分录是
借:应交税费—应交增值税(销项税额),
应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
2021-09-03 14:33:53

您好,期末留底税额不需要做任何分录 的。
2020-07-07 17:43:54

您好!这个不需要单独做分录了
2019-06-20 16:03:28
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