送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-04-07 10:48

你好   多计提了需要冲计提的 。 是的  冲回来

春晓的晓 追问

2020-04-07 11:02

老师,我的操作是把多提部分红字了,在管理费用借方红字,这样对吗?还应该整个凭证冲回再蓝字正确的录入

春晓的晓 追问

2020-04-07 11:03

meizi老师 解答

2020-04-07 11:07

你好  借管理费用 红字 贷应付职工薪酬 红字即可 这样来冲 多计提的金额即可

春晓的晓 追问

2020-04-07 11:08

好的,谢谢老师

meizi老师 解答

2020-04-07 11:13

不客气 帮到你就好

上传图片  
相关问题讨论
你好 多计提了需要冲计提的 。 是的 冲回来
2020-04-07 10:48:42
不需要计提,这个正常情况下不管咋交都需要计提,要是直接减免那就不需要计提
2020-04-09 09:14:25
不需要计提,这个目前有2种分录,可以不计提,或者是计提之后转营业外收入,你可以不计提,
2020-03-30 12:04:06
2月份已征收的社保退费 借 银行存款 贷 管理费用或营业外收入
2020-05-27 17:47:40
你好! 按规定 计提的时候是计提全额,在做个财政补贴,
2020-04-09 17:05:23
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...