送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-04-07 11:03

你好,
借:预收账款   正数
借:应收账款   负数

晚秋、冬至 追问

2020-04-07 11:04

把所有的应收都调到预收里面是吗

立红老师 解答

2020-04-07 11:06

你好,如果您与对方的第一笔款项记入预收账款,就始终用预收账款核算,将应收账求救全部调到预收账款

晚秋、冬至 追问

2020-04-07 11:06

好的谢谢老师

立红老师 解答

2020-04-07 11:07

不客气的,祝您学习愉快,如果对老师的回复满意,请给老师一个好评,谢谢。

上传图片  
相关问题讨论
你好, 借:预收账款 正数 借:应收账款 负数
2020-04-07 11:03:11
您好 请问错误分录怎么写的
2019-07-09 15:21:02
你好,那正确的科目是?
2018-09-27 09:26:48
你好 你就把其他科目科目的余额转 比如 借预付账款 2496332.63贷其他应收款2496332.63
2020-08-24 10:39:46
您好 入账的时候分录分别怎么写的?
2020-07-21 08:51:34
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...