老师我十二月份有一笔预收款放到预收科目了,但是之后开票把款项又放到应收了,应该怎么调整,开始其实是一月份
晚秋、冬至
于2020-04-07 11:01 发布 686次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-04-07 11:03
你好,
借:预收账款 正数
借:应收账款 负数
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你好,
借:预收账款 正数
借:应收账款 负数
2020-04-07 11:03:11
您好
请问错误分录怎么写的
2019-07-09 15:21:02
你好,那正确的科目是?
2018-09-27 09:26:48
你好 你就把其他科目科目的余额转 比如 借预付账款 2496332.63贷其他应收款2496332.63
2020-08-24 10:39:46
您好
入账的时候分录分别怎么写的?
2020-07-21 08:51:34
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