送心意

赵海龙老师

职称中级会计师,税务师

2020-04-07 11:49

你好,你这个属于平销返利

轩艺 追问

2020-04-07 11:49

怎么理解平销返利呢?

赵海龙老师 解答

2020-04-07 11:54

分录的话把已经抵扣的做进项税额转出

轩艺 追问

2020-04-07 11:58

老师,我是做内帐,外账是给代理记账公司做的,我需要把成本利润算清楚就可以了,这是我公司购进货物时对方企业开的专票,返利直接从货款中扣除了

轩艺 追问

2020-04-07 12:00

我入库的时候按照总金额减去返利的金额计入库存商品的成本可以吗?

赵海龙老师 解答

2020-04-07 12:04

你这样的话你的收入还能对上吗?

赵海龙老师 解答

2020-04-07 12:07

内部处理的话,返利部分计入收入

轩艺 追问

2020-04-07 12:12

老师,可以指导一下具体怎么做分录吗?

轩艺 追问

2020-04-07 12:19

返利是做营业外收入吗?

赵海龙老师 解答

2020-04-07 14:37

冲减你的采购成本吧。计入营业外收入不合适,营业外是非日常发生的

轩艺 追问

2020-04-07 14:43

比如总价500,折扣100

借:库存商品400
应交税费…应交增值税(进项税额)52
贷:应付账款452

轩艺 追问

2020-04-07 14:43

这样做分录对吗?

赵海龙老师 解答

2020-04-07 18:22

你好,你处理的正确这呢

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相关问题讨论
同学,你好 借:预付账款 贷:银行存款
2020-07-07 08:45:11
您好,应交税费的二级科目不一样,简易计税的二级科目是简易计税。
2020-06-19 17:16:26
借应收 负数 贷主营业务收入 负数 应交税费 负数,
2020-03-12 15:09:21
您好!你收到发票的时候直接贴进去就好了
2018-03-02 10:05:16
你好!借 预付账款3000 贷 银行存款 3000 六月28号借预付账款7000 嗯,贷银行存款7000嗯,六月28号直接做入库吧借原材料 应交税费应交增值税进项 贷方是,预付账款
2016-07-02 18:27:12
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