老师好,我公司是销售汽车配件的一般纳税人企业,现在我做公司内账,专票上销售返利的金额直接从货款中抵扣了,发票上体现为负数,请问应该如何做会计分录呢?
轩艺
于2020-04-07 11:23 发布 753次浏览
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- 送心意
赵海龙老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-04-07 11:49
你好,你这个属于平销返利
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同学,你好
借:预付账款
贷:银行存款
2020-07-07 08:45:11
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您好,应交税费的二级科目不一样,简易计税的二级科目是简易计税。
2020-06-19 17:16:26
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借应收 负数 贷主营业务收入 负数 应交税费 负数,
2020-03-12 15:09:21
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您好!你收到发票的时候直接贴进去就好了
2018-03-02 10:05:16
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你好!借 预付账款3000 贷 银行存款 3000 六月28号借预付账款7000 嗯,贷银行存款7000嗯,六月28号直接做入库吧借原材料 应交税费应交增值税进项 贷方是,预付账款
2016-07-02 18:27:12
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