3月结余 3808.55 日期 **订单收款 手续费 退款 **净收款 充值(银行转入) 提现(转入银行) 支付推广费 **余额 备注2020-04-01 1774.05 10.65 48.71 1714.69 0.00 1169.95 4353.29 老师,这样的一个**3月结余余额3808.55,现在4月1号以后余额4353.29元,怎样做一个分录把整个这个数据连起来,最终其它货币资金的余额就是**的余额的借: 其它货币资金 **-**订单收款 1774.05 贷: 其它货币资金 **-手续费 -10.65 **-退款 -48.71 **-提现 -1169.95 -544.74 这样做是不是不对
希望
于2020-04-07 16:47 发布 719次浏览
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- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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收款的时候借其他货币资金借手续费贷主营业务收入贷销项是这样做的
2020-04-07 17:23:11
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计入财务费用——银行手续费
借:财务费用——银行手续费
贷:其他货币资金
2020-03-25 10:13:49
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同学你好,这样可以的。
2022-01-28 23:23:22
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你好!再做结转分录:
借非财政拨款结余-累计结余 0.16
贷事业支出-手续费 0.16
这样,非财政拨款结余-累计结余 0.16-0.16=0
2022-03-21 11:48:25
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是这样的,您看一下您公司的业务能统一到自己到账那天再做登记入账呢?
2019-01-25 14:30:41
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