送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2020-04-07 17:01

你好 借 银行存款  贷 其他应付款

小南瓜1031 追问

2020-04-07 17:06

但是刚购买的时候,我没有做其他应付款,现在直接这样做分录可以吗?

答疑苏老师 解答

2020-04-07 17:12

你好 购买的时候同学怎么做的分录?

小南瓜1031 追问

2020-04-07 17:13

因为跟我们员工的一起购买,我直接一次借:应付职工薪酬-社保费,贷银行存款

答疑苏老师 解答

2020-04-07 17:14

你好 那同学也计提了吗?

小南瓜1031 追问

2020-04-07 17:15

计提了,就是现在收到他们转入的钱,不知道怎么做分录合适

答疑苏老师 解答

2020-04-07 17:17

你好  那就 借 银行存款  借 管理费用 负数或营业外收入

小南瓜1031 追问

2020-04-07 17:17

好的

答疑苏老师 解答

2020-04-07 17:18

祝同学工作顺利哦!

小南瓜1031 追问

2020-04-07 17:19

好的

答疑苏老师 解答

2020-04-07 17:23

满意请给五星好评哦!

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相关问题讨论
你好 借 银行存款 贷 其他应付款
2020-04-07 17:01:06
你好,可以计入管理费用
2016-10-31 17:07:17
借;固定资产 贷;库存现金等科目
2015-11-30 11:03:10
借;其他应收款 贷;银行存款
2017-07-20 19:37:05
举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221
2017-01-18 15:34:20
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