- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-04-07 20:43
您好
借:管理费用-福利费 一半金额
贷:应付职工薪酬-福利费
借:应付职工薪酬-福利费
贷:银行存款等
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2020-04-07 20:43:20
不承担
由虚开发票的双方承担相应责任
2015-12-24 10:10:09
你好 那你就计入主营业务成本去核算 。这个算成本
2020-04-01 09:56:16
你好,管理费用 业务招待费,
2021-12-10 09:58:37
您好,在发放工资的时候,贷方不计入应交税费-应交个人所得税,而是另外做一笔借:研发支出,贷:应交税费-应交个人所得税。
2020-11-17 15:47:26
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2020-04-07 21:15
bamboo老师 解答
2020-04-07 21:21
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2020-04-07 21:46
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2020-04-07 21:46