老师我们公司内部成立了一个事业部,事业部主要买A产品,公司本部卖的是用于生产A产品的零件B,这个月公司本部从A领用了3万的A产品卖给了某公司,并开了发票。但这个公司把钱又打给了A公司,这咋做账务处理?
不羁的精灵
于2020-04-07 21:11 发布 702次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-04-07 21:59
你好
你这个事业部是独立核算的吗
相关问题讨论
借固定资产贷银行存款。
2020-05-26 09:48:52
你好
你这个事业部是独立核算的吗
2020-04-07 21:59:24
同学您好,您购入设备的时候,计入固定资产的时候是没有发票的是吧,那您现在就相当于之前的固定资产的暂估入帐的,您可以把咱估的金额冲一部分,然后再按发票金额入账
2020-08-29 15:17:51
一样的账务处理方式,归集成本费用,确认收入,结转损益等
2019-03-22 17:16:45
你这个出售么,出售可以做其他业务收入或营业外收入就可以
2019-08-02 09:05:45
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