- 送心意
英老师
职称: 中级会计师
2020-04-07 23:21
同学好,计提时借记成本费用,贷记应付职工薪酬2000,3号支付时,借计应付职工薪酬1000,贷记银行存款1000,6号支付时,借计应付职工薪酬1000,贷记银行存款1000,
相关问题讨论
你好 做借支处理
借其他应收款
贷银行 下月发工资时冲 就行了
2022-02-08 11:26:34
同学好,计提时借记成本费用,贷记应付职工薪酬2000,3号支付时,借计应付职工薪酬1000,贷记银行存款1000,6号支付时,借计应付职工薪酬1000,贷记银行存款1000,
2020-04-07 23:21:35
你好,发了上个月工资
借:应付职工薪酬—工资 , 贷:银行存款等科目
2021-12-24 14:06:27
您好!借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬。
2017-04-21 11:23:42
借其他应收款贷其他应付款 应该给的那个人 发工资时扣回来
2020-01-11 14:02:01
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
9447707 追问
2020-04-07 23:22
英老师 解答
2020-04-08 09:00