送心意

英老师

职称中级会计师

2020-04-07 23:21

同学好,计提时借记成本费用,贷记应付职工薪酬2000,3号支付时,借计应付职工薪酬1000,贷记银行存款1000,6号支付时,借计应付职工薪酬1000,贷记银行存款1000,

9447707 追问

2020-04-07 23:22

老师你好,我们是民间非营利组织

英老师 解答

2020-04-08 09:00

借:应付职工薪酬   贷:库存现金   
借:业务活动成本-福利保障成本      管理费用-工资    贷:应付职工薪酬

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相关问题讨论
你好  做借支处理 借其他应收款 贷银行  下月发工资时冲 就行了 
2022-02-08 11:26:34
同学好,计提时借记成本费用,贷记应付职工薪酬2000,3号支付时,借计应付职工薪酬1000,贷记银行存款1000,6号支付时,借计应付职工薪酬1000,贷记银行存款1000,
2020-04-07 23:21:35
你好,发了上个月工资 借:应付职工薪酬—工资 ,     贷:银行存款等科目  
2021-12-24 14:06:27
您好!借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬。
2017-04-21 11:23:42
借其他应收款贷其他应付款 应该给的那个人 发工资时扣回来
2020-01-11 14:02:01
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