送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2020-04-08 11:23

你好,同学。
你现在 总的支付金额处理,另外 的挂往来

沈阳那嘎达妹子 追问

2020-04-08 12:01

那老师我还是给685需要给的钱

沈阳那嘎达妹子 追问

2020-04-08 12:01

那怎么挂往来啊,往来按现在手上的发票数挂吗,不太会

陈诗晗老师 解答

2020-04-08 12:09

你之前报销时你怎么做账的  125部分

沈阳那嘎达妹子 追问

2020-04-08 12:23

老师,125我给员工报销支付了,她拿别的票子代替了,她着急报销

沈阳那嘎达妹子 追问

2020-04-08 12:23

所以我现在支付的金额跟发票的数多不上了,不知道怎么才合理了

陈诗晗老师 解答

2020-04-08 13:07

725-125,你现在支付600就可以,现在支付了 685,那就是差 85的票
你账上按 685体现处理
借 Xx费用 
代  银行存款  685
另外 85你备查薄登记就可以了

沈阳那嘎达妹子 追问

2020-04-08 13:10

谢谢老师,那发票金额跟这次汇款金额不一了

沈阳那嘎达妹子 追问

2020-04-08 13:10

我打算600和85分开付行吗,85挂账,预付账款

陈诗晗老师 解答

2020-04-08 13:12

也是可以的,不管你怎么处理,最后 结果一致的

沈阳那嘎达妹子 追问

2020-04-08 13:13

好的老师‍在税务方面,发票金额大于汇款金额,是不是可以啊

陈诗晗老师 解答

2020-04-08 13:26

原则上是不可以的,只可小,不可大

沈阳那嘎达妹子 追问

2020-04-08 13:53

老师,我有个地方有点懵了,比如哈员工报销,她拿回的发票数稍微大,但她实际就没有花这些啊,付款一定要小啊,这种税务上不合理?

陈诗晗老师 解答

2020-04-08 13:56

这有什么不合理,比如800的发票动支付600这是正常处理,按600计费用处理。

沈阳那嘎达妹子 追问

2020-04-08 14:06

啊啊,谢谢老师,明白了,辛苦

陈诗晗老师 解答

2020-04-08 14:34

不客气,祝你工作愉快。

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相关问题讨论
你好,同学。 你现在 总的支付金额处理,另外 的挂往来
2020-04-08 11:23:40
假的不用做账 如果 你想做账就和真实销售一样做账 借应收账款贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本贷库存商品
2019-09-25 13:58:53
你好,这个情况就不再进项账务处理
2019-11-01 14:10:03
你好,借;库存商品——换回商品 贷;库存商品——换出商品
2017-11-28 13:42:14
您好,货到票未到,暂估入库,借原材料贷应付账款,暂估,后面正常领用和销售结转成本就可以,然后发票回来,红冲暂估的分录按发票金额入账,
2020-07-28 11:34:27
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