老师您好,公司买电子产品,现在给开出来的发票是725元,其中600是要支付的,剩下125是以前员工已经报销过的,不需要支付的了,但这家企业我们又买了85元的产品,想这次一起给,这样我就懵圈了到底该怎么做账支付啊?一起给685行吗,这85发票说下次给
沈阳那嘎达妹子
于2020-04-08 11:17 发布 566次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2020-04-08 11:23
你好,同学。
你现在 总的支付金额处理,另外 的挂往来
相关问题讨论
你好,同学。
你现在 总的支付金额处理,另外 的挂往来
2020-04-08 11:23:40
假的不用做账 如果 你想做账就和真实销售一样做账 借应收账款贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本贷库存商品
2019-09-25 13:58:53
你好,这个情况就不再进项账务处理
2019-11-01 14:10:03
你好,借;库存商品——换回商品 贷;库存商品——换出商品
2017-11-28 13:42:14
您好,货到票未到,暂估入库,借原材料贷应付账款,暂估,后面正常领用和销售结转成本就可以,然后发票回来,红冲暂估的分录按发票金额入账,
2020-07-28 11:34:27
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