老师!有客户去年买了我们的一张床17900,去年确认了收入,今年客户要退款退货,退货的过程中发现有损坏,扣了150元损耗费,这个损耗费是要用来买材料用的,给客户退了17750,问,现在这个17750和150如何做分录。不牵扯开票。
燕子!
于2020-04-08 18:03 发布 844次浏览
- 送心意
许老师
职称: 注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
相关问题讨论
借:主营业务收入 17900 贷:银行存款 17750 其他应收款 150
借:库存商品(比原来的库存商品价值,减少150元) 其他应收款 贷:主营业务成本
2020-04-08 18:08:56
材料退还给厂家
借:其他应收款
贷:原材料
厂家退钱回来
借:银行存款
贷:其他应收款
为什么有负数可能要具体看下你的账了
2019-11-18 11:32:47
你好!借预付账款 贷银行存款
借银行存款 贷预付账款
2017-08-02 09:53:18
您好,借:现金或者银行存款,75,贷:原材料等科目,75。
2017-07-15 15:20:26
借;应付账款等科目 贷;原材料 应交税费
2016-12-09 10:45:07
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