老师,你好,我现在做的是工业企业的代账,这个是我从实操课程上截屏下来的,我昨天收到的销售发票和出库单(出库单上没有单价),购材料发票,我看到这个工业企业是没有提现啥完工的产品(因为没有资料),所以我现在要做的就是啥呢,这个怎么结转成本呢?
Yilia swag
于2020-04-09 06:50 发布 433次浏览
![老师,你好,我现在做的是工业企业的代账,这个是我从实操课程上截屏下来的,我昨天收到的销售发票和出库单(出库单上没有单价),购材料发票,我看到这个工业企业是没有提现啥完工的产品(因为没有资料),所以我现在要做的就是啥呢,这个怎么结转成本呢?](https://al3.acc5.com/df8862484106069c44f1de4529e9c846.jpg)
- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好 完工产品是需要根据料、工、费一步步计算出来的,同学这里是结转产品的销售成本。
2020-04-09 07:14:48
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你之前咋做的,现在就冲回就可以科目不变数字是负数冲回
2019-07-25 16:22:45
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
5月份暂估材料入账 借 原材料-暂估入库 贷 应付账款-暂估供应商
6月份红冲暂估,上面的分录做红字
6月票还没来,再暂估,同五月份的分录
7月初红冲暂估,同6月份红字分录
7月份收到发票,正常做,结转的成本有差额,实际的比结转的多了,就补转成本,少了就做红字冲了
2014-09-17 17:01:37
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好 没有销售不用结转成本
2019-10-16 09:04:22
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
货到票未到,暂估入库成本也正常结。
货到票未到,暂估入库成本也正常结转。
2021-09-25 12:48:30
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息