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静以修身
于2020-04-09 08:36 发布 867次浏览
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-04-09 08:37
这个需要自己做记账,暂估入库没有到发票,摘要会写清楚,对账单也会写,一般是
静以修身 追问
2020-04-09 08:39
有可能很长时间未到票,可以结转成本吗?
2020-04-09 08:41
像这样实际应该怎么做啊老师
maize老师 解答
可以,那汇算清缴还没有取得发票,需要纳税调增了,
2020-04-09 08:45
当月结转成本,下个月来票了怎么做呢
2020-04-09 08:47
借库存商品 负数 贷应付账款 暂估款负数,根据发票做借库存商品 贷应付账款供应商
2020-04-09 08:52
谢谢老师
2020-04-09 08:53
好,我先回复别的学员了
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maize老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
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