送心意

梓苏老师

职称初级会计师,会计师 ,税务师

2020-04-09 11:18

借:在建工程10500
应交税费-应交增值税(进项税额)1700
贷银行存款12200

含蓄的唇膏 追问

2020-04-09 11:18

第一题按付款做

含蓄的唇膏 追问

2020-04-09 11:19

安装完成验收合格交付使用时专为固定资产。这就是第二题

梓苏老师 解答

2020-04-09 11:23

借:在建工程10000
应交税费-应交增值税(进项税额)1700
贷银行存款11700
借在建工程500
贷银行存款500
借固定资产10500
贷在建工程10500

其实是一天发生的业务可以合并一个会计分录
借:固定资产10500
应交税费-应交增值税(进项税额)1700
贷银行存款12200

含蓄的唇膏 追问

2020-04-09 11:24

能不合拼么

含蓄的唇膏 追问

2020-04-09 11:25

第一张凭证对应一张分录

梓苏老师 解答

2020-04-09 12:24

第一个合同不要账务处理。发票三联是一起的。
转账支票可以分开。所以老师上面给你的分录是没问题的。

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2021-05-05 09:39:36
借:在建工程10500 应交税费-应交增值税(进项税额)1700 贷银行存款12200
2020-04-09 11:18:11
你好,图片真的不清楚,我给你工资社保的分录吧
2019-12-28 15:33:45
老师,麻烦看下
2018-12-18 11:38:24
。您好,借营业外支出贷银行存款 用银行回单,还有罚款单。
2022-04-14 16:08:37
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