你好,老师!我在录入12月份凭证的时候敲错了,计提工资敲成了:借管理费用业务招待费,贷应付职工薪酬,,,现在跨年了,账里边我该怎么调整,,,汇算直接在汇算表里可以调整是吧?
囡囡~培霞
于2020-04-09 10:47 发布 668次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2020-04-09 10:48
你好!
是的,直接在汇算表里可以调整
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您好
车间管理人员业务招待费记制造费用
福利费一定要通过应付职工薪酬核算
不可以直接这样写分录
2020-07-14 09:17:37
你好 借管理费用贷进项税转出 这个需要走应付职工薪酬的 给员工买的;招待费做借管理费用或者销售费用-招待费贷进项税转出
2019-09-18 09:58:50
你好!
是的,直接在汇算表里可以调整
2020-04-09 10:48:45
借管理费用-福利费贷应付职工薪酬-福利费
2019-03-20 14:49:37
你好 要用应付职工 薪酬科目的
2019-01-30 16:33:12
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