送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-04-09 11:55

你好   那你就要做 借固定资产贷其他应付款-法人  到时你要有发票和付款单一起来做附件的

追问

2020-04-09 11:56

没有发票老师,老板当时就没有要发票
那么如果做固定资产纳税调增的话
那么法人付的款怎么办呢

meizi老师 解答

2020-04-09 12:02

你好 如果没有发票的话 到时你汇算要调整你的折旧额的。      你还是计入固定资产 只是汇算调整处理

追问

2020-04-09 12:03

付的款没有走公户呢,私户的,要记到哪个科目呢

meizi老师 解答

2020-04-09 12:08

你好   挂其他应付款法人  你看上面的分录   借固定资产贷其他应付款-法人

追问

2020-04-09 12:29

之后怎么办呢,怎么平这个科目呢

meizi老师 解答

2020-04-09 12:36

你好 你还钱给老板 就可以平其他应付款

追问

2020-04-09 12:41

好几千万呢老师,可以吗

meizi老师 解答

2020-04-09 12:47

你好  也得还款的。  因为法人是垫付的款项 。不是投资款  是的

追问

2020-04-09 13:02

是不是等到什么时候公户上有钱了,就要还给老板呢,挂个几年没问题吧
还有,办公楼和车间机器款如果是估算的,可以吗

meizi老师 解答

2020-04-09 13:04

你好  1.  是的  你有钱就还给法人 2.  需要有实际的金额  因为你要确切的金额 能确定了才可以入成本的。 你支付了多少 做多少  不是估算

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你好 那你就要做 借固定资产贷其他应付款-法人 到时你要有发票和付款单一起来做附件的
2020-04-09 11:55:06
借:制造费用--装修费贷:银行存款
2017-12-02 16:49:44
没有票也没有走对公,外账上可以不用做账
2020-05-16 09:40:35
单位的车间和机器设备办公楼都是老板自己掏钱盖的,没有票,可以入内帐的
2020-04-13 11:42:30
你好还可以用其他应付款的啊
2020-04-10 15:52:04
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