- 送心意
英老师
职称: 中级会计师
2020-04-10 09:21
同学好,借:管理费用(生产成本、制造费用、主营业成本) 贷:应付职工薪酬-员工工资 3500
借:应付职工薪酬-员工工资 3500 贷:银行存款 3036 其他应付款-社保费437
借:其他应付款-社保费(个人部分) 437 管理费用 (公司部分) 贷:银行存款
相关问题讨论
一、发放工资时,扣加工服款,分录是:
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——XX个人
二、确认收入时,分录是:
借:其他应收款——XX个人
贷:其他业务收入
贷:应交税费——应交增值税(销项税额)
2021-11-28 17:25:21
您好,发工资时扣款借应付职工薪酬贷,其他应收款
2020-07-14 18:23:02
意思是你们计提的工资的时候没扣除请假工资?这个是不能计入成本费用的哈。
2022-04-06 15:02:57
借:现金
贷:其他应付款
2020-01-21 11:24:15
您好,您说的是扣除什么部分的金额呢
2019-12-04 09:32:14
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