送心意

紫藤老师

职称中级会计师,税务师

2020-04-10 10:55

汽管办发展资金的款项,借 银行存款 贷 专项应付款

啦啦啦啦 追问

2020-04-10 10:57

那这个科目一直挂在账上吗?

紫藤老师 解答

2020-04-10 10:58

如果你收到的专项基金符合规定,应作处理:

实际收到专项拨款时

借:银行存款

贷:专项应付款-**项目

拨款使用时

借:在建工程

贷:库存现金 / 银行存款 / 应付账款

项目完成后,形成资产部分

借:固定资产 / 无形资产

贷:在建工程-**项目

同时

借:专项应付款-**项目

贷:资本公积-拨款转入

未形成资产需核销的部分,报经批准后

借:专项应付款-**项目

贷:管理费用

拨款项目完成后,如有拨款结余需上交的

借:专项应付款-**项目

贷:银行存款

啦啦啦啦 追问

2020-04-10 11:02

我们是保险代理公司,为啥会收到这种资金呢。我们的成本一般都是佣金呀

紫藤老师 解答

2020-04-10 11:03

一般是专款专用的金额来的

啦啦啦啦 追问

2020-04-10 11:05

如果直接计入营业外收入可以吗?

紫藤老师 解答

2020-04-10 11:05

如果直接计入营业外收入可以的

啦啦啦啦 追问

2020-04-10 11:11

这样的话,利润就提高了。。

紫藤老师 解答

2020-04-10 11:11

是的,要纳所得税了,那你计入专项应付款-**项目

啦啦啦啦 追问

2020-04-10 11:18

那递延收益呢?

紫藤老师 解答

2020-04-10 11:19

政府补助的,计入递延收益,以后转入营业外收入

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