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啦啦啦啦
于2020-04-10 10:54 发布 708次浏览
紫藤老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-04-10 10:55
汽管办发展资金的款项,借 银行存款 贷 专项应付款
啦啦啦啦 追问
2020-04-10 10:57
那这个科目一直挂在账上吗?
紫藤老师 解答
2020-04-10 10:58
如果你收到的专项基金符合规定,应作处理:实际收到专项拨款时借:银行存款贷:专项应付款-**项目拨款使用时借:在建工程贷:库存现金 / 银行存款 / 应付账款项目完成后,形成资产部分借:固定资产 / 无形资产贷:在建工程-**项目同时借:专项应付款-**项目贷:资本公积-拨款转入未形成资产需核销的部分,报经批准后借:专项应付款-**项目贷:管理费用拨款项目完成后,如有拨款结余需上交的借:专项应付款-**项目贷:银行存款
2020-04-10 11:02
我们是保险代理公司,为啥会收到这种资金呢。我们的成本一般都是佣金呀
2020-04-10 11:03
一般是专款专用的金额来的
2020-04-10 11:05
如果直接计入营业外收入可以吗?
如果直接计入营业外收入可以的
2020-04-10 11:11
这样的话,利润就提高了。。
是的,要纳所得税了,那你计入专项应付款-**项目
2020-04-10 11:18
那递延收益呢?
2020-04-10 11:19
政府补助的,计入递延收益,以后转入营业外收入
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紫藤老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,税务师
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2020-04-10 11:05
紫藤老师 解答
2020-04-10 11:05
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2020-04-10 11:11
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