送心意

紫藤老师

职称中级会计师,税务师

2020-04-10 10:55

汽管办发展资金的款项,借 银行存款 贷 专项应付款

啦啦啦啦 追问

2020-04-10 10:57

那这个科目一直挂在账上吗?

紫藤老师 解答

2020-04-10 10:58

如果你收到的专项基金符合规定,应作处理:

实际收到专项拨款时

借:银行存款

贷:专项应付款-**项目

拨款使用时

借:在建工程

贷:库存现金 / 银行存款 / 应付账款

项目完成后,形成资产部分

借:固定资产 / 无形资产

贷:在建工程-**项目

同时

借:专项应付款-**项目

贷:资本公积-拨款转入

未形成资产需核销的部分,报经批准后

借:专项应付款-**项目

贷:管理费用

拨款项目完成后,如有拨款结余需上交的

借:专项应付款-**项目

贷:银行存款

啦啦啦啦 追问

2020-04-10 11:02

我们是保险代理公司,为啥会收到这种资金呢。我们的成本一般都是佣金呀

紫藤老师 解答

2020-04-10 11:03

一般是专款专用的金额来的

啦啦啦啦 追问

2020-04-10 11:05

如果直接计入营业外收入可以吗?

紫藤老师 解答

2020-04-10 11:05

如果直接计入营业外收入可以的

啦啦啦啦 追问

2020-04-10 11:11

这样的话,利润就提高了。。

紫藤老师 解答

2020-04-10 11:11

是的,要纳所得税了,那你计入专项应付款-**项目

啦啦啦啦 追问

2020-04-10 11:18

那递延收益呢?

紫藤老师 解答

2020-04-10 11:19

政府补助的,计入递延收益,以后转入营业外收入

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相关问题讨论
汽管办发展资金的款项,借 银行存款 贷 专项应付款
2020-04-10 10:55:19
这个的话,不用归还的吧?记入其他收益或者递延收益,就可以了
2020-04-10 11:13:30
当使用财政拨款支付科研款项时,通常可以做以下会计分录: 收到财政拨款时: 借:银行存款 贷:递延收益(或专项应付款等科目,具体根据拨款性质确定) 支付科研款项时: 借:研发支出等(根据具体科研项目设置明细科目) 贷:银行存款 随着科研项目的推进,按照规定摊销递延收益或核销专项应付款: 借:递延收益/专项应付款 贷:营业外收入/其他收益(或其他相关科目)
2024-06-13 18:45:37
你好;  你按你实际来做账    1、财政专项拨入款项时: 借:银行存款 贷:专项应付款-某某项目拨款 2、支出于项目有关的款项时: 借:专项应付款-某某项目拨款 贷:银行存款 3、结余上缴: 借:专项应付款-某某项目拨款 贷:银行存款
2022-02-16 14:38:36
让对方退回来到银行存款就可以。借:银行 贷:其他应收款。
2019-04-24 13:02:01
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