送心意

venus老师

职称中级会计师

2020-04-10 11:10

你原来的分录是怎么做的呢

???? 追问

2020-04-10 11:16

原来做的 借 管理费用 贷 银行存款

venus老师 解答

2020-04-10 11:20

你可以借预付账款贷管理费用,把这个分录调速下

???? 追问

2020-04-10 11:23

关键是19年的凭证 报表也是错的 年报的时候用调整吗

venus老师 解答

2020-04-10 11:24

那就用借以前年度损益,贷管理费用,

???? 追问

2020-04-10 11:26

如果不调呢 就直接走管理费用了呢

venus老师 解答

2020-04-10 12:41

金额大了而且跨年是要调的

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相关问题讨论
你原来的分录是怎么做的呢
2020-04-10 11:10:49
这可以计入到预付账款
2022-04-06 10:07:33
你好,先计入预付账款,取得发票计入费用同时冲销预付账款
2017-05-02 17:55:08
嗯嗯 是这样处理的 如果取得专票的话 借方价税分离 用应交税费-应交增值税-进项税额的哦
2019-12-18 22:04:14
您好,是计入预付账款
2021-02-28 18:23:19
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