我们公司刚刚成交了一个订单,收了20万,也给他开了增值税专票,但是我们合同规定明年给对方送过去让对方验收,那我确认收入应该是在这个月还是明年?刚刚听一个老师说,如果我这个月确认收入的话,就违背了会计分期基本假设,那我这个月该怎么做账呢?明年对方验收合格该怎么做账呢? 明年对方验收不合格又该怎么做账呢?
风趣的花卷
于2020-04-10 11:38 发布 686次浏览
![我们公司刚刚成交了一个订单,收了20万,也给他开了增值税专票,但是我们合同规定明年给对方送过去让对方验收,那我确认收入应该是在这个月还是明年?刚刚听一个老师说,如果我这个月确认收入的话,就违背了会计分期基本假设,那我这个月该怎么做账呢?明年对方验收合格该怎么做账呢?
明年对方验收不合格又该怎么做账呢?](https://al3.acc5.com/38591632887689.jpg)
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-04-10 11:41
实际销售货物的吗
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实际销售货物的吗
2020-04-10 11:41:11
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您好!一般合同资产还没达到收入确认条件,一般不产生增值税纳税义务的
合同负债相当于预收款,此时不会确认收入的呀
2022-03-07 17:47:52
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为什么这里借方是应收啊,这个押金不是应该退给别人嘛?不应该是其他应付款吗
2019-08-23 15:10:37
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你好,是的,在结算合同价款时考虑了增值税,确认收入时就不考虑增值税了,直接借记“合同结算-收入结算,增值税是在支付工程价款时需要一并付给施工方的,而且一般结算工程价款时已经满足收入确认条件,所以一般结算时算增值税,
2020-07-09 18:29:11
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涉及免租期和预收一个月租金的账务处理,以及增值税和所得税的处理,我公司与培训机构在2019年12月15日签定合同,机构预付给我公司一个月租金,每月租金含税90000(5%税率),在2020年4月1日交付并且有半年免租期,合同暂定一年租期,到2021年3月31日止。问:1预交租金是否要在当月开发票,如果没有开能否在2020年3月补开?2以上怎样做账务处理:比如,预收租金,借银存90000贷预收账款85714.3应交增值税4285.7,90000*6/12=45000分摊到每月租金,应该怎样确认收入,老师,你帮看一下整个问题
2020-03-20 11:11:21
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