送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-04-10 11:46

你好,对的,你的分录是正确的。

☀️☀️☀️ 追问

2020-04-10 11:53

老师 那疫情期间 我们给社区慰问的饮料和水 有五千多 应该怎么做分录?

立红老师 解答

2020-04-10 12:21

你好

借:营业外支出
贷:库存商品
贷:应交税费——应增(销)

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相关问题讨论
您好,不对的。我收到房租发票时(借:长期待摊费用-租赁费,应交税费-应交增值税-进项, 贷:银行存款) 摊销时(借:管理费用-长期待摊费用摊销, 贷:长期待摊费用-租赁费)
2017-06-07 16:32:23
这样处理也可以 就是当期费用少了 建议直接暂估记费用  回来发票时再冲 按发票入账 
2021-11-26 15:22:00
你 好,可以的。
2020-05-14 16:26:02
你好!对的就是这样做。
2017-08-24 16:22:56
借 预付账款 贷 银行存款 借;待摊费用 贷;预付账款 借;管理费用等科目 贷;待摊费用
2017-03-01 20:37:36
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