送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-06-07 16:32

您好,不对的。我收到房租发票时(借:长期待摊费用-租赁费,应交税费-应交增值税-进项, 贷:银行存款) 摊销时(借:管理费用-长期待摊费用摊销, 贷:长期待摊费用-租赁费)

追问

2017-06-07 16:34

老师,请问正确的应该怎么做呢?麻烦详细说一下

王雁鸣老师 解答

2017-06-07 16:48

您好,正确的是,收到房租发票时(借:长期待摊费用-租赁费,应交税费-应交增值税-进项, 贷:银行存款) 摊销时(借:管理费用-长期待摊费用摊销, 贷:长期待摊费用-租赁费)

追问

2017-06-08 10:49

@王老师:好的,谢谢老师

王雁鸣老师 解答

2017-06-08 10:49

您好,不客气。

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您好,不对的。我收到房租发票时(借:长期待摊费用-租赁费,应交税费-应交增值税-进项, 贷:银行存款) 摊销时(借:管理费用-长期待摊费用摊销, 贷:长期待摊费用-租赁费)
2017-06-07 16:32:23
发票来的时候,借:应交税费_进项税 贷:预付账款,就可以
2019-03-20 13:58:01
你好!对的。就是这样。不过你的发票税额一次做进项。可以只分摊金额。
2017-09-08 09:39:05
你好,没有合法的票据,所得税汇算清缴时要调整哟
2018-09-06 08:51:23
同学你好 确认本月房租费用,借,管理费用11300,贷,预付帐款11300 这笔分录 借,管理费10000 贷,预付账款10000 收到发票 借,应交税费一应增一进项1300 贷,预付账款1300
2021-05-31 09:28:50
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