老师好,我公司3月份收到送来的原材料,没有发票,我按不含税的暂估供应商。到了4月,发票回来了,我还需要把3月份的分录红字冲了,再做一份正确的吗?这样做好麻烦是的吗?谢谢老师。
朱
于2020-04-10 11:51 发布 703次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-04-10 11:52
你这个不含税部分有差额吗,没有不需要冲掉,税额部分你补上就可以,借进项税额 贷应付账款
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你这个不含税部分有差额吗,没有不需要冲掉,税额部分你补上就可以,借进项税额 贷应付账款
2020-04-10 11:52:34
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您好!你可以先按发票入账,差额备查簿中登记
2017-11-20 15:38:46
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那你销售出去没发开鱼,或者原材料领用领不出鱼
2019-06-17 13:04:21
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你好是含税价
2016-11-08 19:02:40
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你好,没有发票,一般不能入账,入账了,也不能税前列支!要作纳税调整的
2018-04-17 18:21:58
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