老师,请问一下,我12月份有个暂估的成本费,3月份收到发票了,我想把发票放在12月份凭证里面,那我12月份的账要不要调整。因为这部分成本我自已经在12月份结转了。现在做上个季度的账我想重新做新的。把群号的结了
觉醒
于2020-04-10 12:40 发布 635次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2020-04-10 12:41
你现在收到发票,可以冲减暂估,然后按发票入账
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你现在收到发票,可以冲减暂估,然后按发票入账
2020-04-10 12:41:01
你好,有两种方法
1,红冲之前错误的凭证,然后做一笔正确的凭证
2,也可以直接调整成本结转错误的金额
2020-05-09 09:57:53
你好!附件是什么?用房租抵扣的商品采购吗
2020-02-12 17:11:41
你好,上个月结转的成本数据是有错误吗?
2020-07-06 11:08:41
你看看的凭证是几月份
2018-10-18 17:31:37
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