送心意

路老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-04-10 14:49

您好,先挂应付账款借方,待发票来了再冲应付账款。

王双 追问

2020-04-10 14:53

能完整点吗?

路老师 解答

2020-04-10 15:00

付款时
借:其他应付款
贷:银行存款
收到发票时
借:管理费用——房租费
贷:其他应付款

王双 追问

2020-04-10 15:05

可以用其他应收款科目吗?

路老师 解答

2020-04-10 16:03

您好,不可以用其他应收款

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相关问题讨论
借管理费用贷银行存款 等
2019-12-03 10:07:57
你好!开是可以开,但是建议你把这个钱退回去,让对方存现金进来或者对公付进
2017-12-25 16:38:13
按照权责发生制,如果房租本月应分摊,则需要计提。比照其他月份数据计提。借**费用贷应付账款。等到发票账单到达再调整
2020-03-21 20:32:32
您好,先挂应付账款借方,待发票来了再冲应付账款。
2020-04-10 14:49:55
你好!不跨年直接计入费用,跨年度下年承担部分在预付账款科目下核算
2016-08-17 12:20:35
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