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啦啦啦111sfk
于2020-04-11 16:08 发布 2218次浏览
冉老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
2020-04-11 16:08
你好,不可以的,应收预收是两个科目,各自按照自己的填列
啦啦啦111sfk 追问
2020-04-11 16:10
那我去年报表的时候就这么填写的,今年报表期初数可以直接用这个吗
2020-04-11 16:13
就是去年的时候填的差额,今年的期初数我是应该用实际的,还是必须得用去年报表的数
冉老师 解答
2020-04-11 16:15
你好,期初跟去年一致,今年的按照实际填写
2020-04-11 16:17
还有我其他应付款为负数,要调到其他应收款里面吗
2020-04-11 16:18
你好,其他应付款为负值的话,调到其他应收款中
2020-04-11 16:23
预付账款可以调到应付账款吗
2020-04-11 16:24
预付账款如果是负数,调整到应付账款
2020-04-11 16:25
预付账款为正数
2020-04-11 16:27
你好,如果正数,是不可以调整的,因为预付是资产科目
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冉老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
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