送心意

冉老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2020-04-11 16:08

你好,不可以的,应收预收是两个科目,各自按照自己的填列

啦啦啦111sfk 追问

2020-04-11 16:10

那我去年报表的时候就这么填写的,今年报表期初数可以直接用这个吗

啦啦啦111sfk 追问

2020-04-11 16:13

就是去年的时候填的差额,今年的期初数我是应该用实际的,还是必须得用去年报表的数

冉老师 解答

2020-04-11 16:15

你好,期初跟去年一致,今年的按照实际填写

啦啦啦111sfk 追问

2020-04-11 16:17

还有我其他应付款为负数,要调到其他应收款里面吗

冉老师 解答

2020-04-11 16:18

你好,其他应付款为负值的话,调到其他应收款中

啦啦啦111sfk 追问

2020-04-11 16:23

预付账款可以调到应付账款吗

冉老师 解答

2020-04-11 16:24

预付账款如果是负数,调整到应付账款

啦啦啦111sfk 追问

2020-04-11 16:25

预付账款为正数

冉老师 解答

2020-04-11 16:27

你好,如果正数,是不可以调整的,因为预付是资产科目

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