送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-04-11 16:27

您好
借:其他应收款-员工
贷:银行存款等
报销的时候
借:管理费用等
贷:其他应收款-员工

金玉·满堂 追问

2020-04-11 16:32

这个流程是怎样走?是这样的吗:我把钱打到员工账户,备注预支经费,然后他拿发票来,他就不用把钱还给公司吗?后面这个算什么?

bamboo老师 解答

2020-04-11 16:32

后面这个算员工报销冲减借支的经费

金玉·满堂 追问

2020-04-11 16:35

这个样做是合规的吗?符合税务检查吗?

bamboo老师 解答

2020-04-11 16:35

这个做是符合规定的 不然备用金怎么解释?

金玉·满堂 追问

2020-04-11 16:38

好的谢谢老师

bamboo老师 解答

2020-04-11 16:41

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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您好 借:其他应收款-员工 贷:银行存款等 报销的时候 借:管理费用等 贷:其他应收款-员工
2020-04-11 16:27:17
最好别跨年度。。。
2019-01-13 10:51:54
您好!你可以计入借管理费用-业务招待费科 贷现金等
2017-06-12 09:34:18
应按发票内容确认为公司收入与增值税
2019-11-13 12:21:39
你好,可以的,这是允许的
2019-04-12 19:50:45
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