送心意

张乐老师

职称注册会计师,高级会计师,税务师,资产评估师

2020-04-11 17:43

你好,这个应该是之前扣社保入账的月份匹配问题。现在如果要解决,可以平了它。  借 成本费用科目 贷  其他应付款-社保

Naomi 追问

2020-04-11 17:48

那我四月的时候发放三月工资 会不会变成贷方啊

张乐老师 解答

2020-04-11 18:56

现在冲完以后,余额是0。四月发工资、社保扣费后,一借一贷,余额也是0.

Naomi 追问

2020-04-11 18:58

好的 谢谢老师哦

张乐老师 解答

2020-04-11 18:58

不客气,满意请五星好评,谢谢!

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相关问题讨论
你好,这个应该是之前扣社保入账的月份匹配问题。现在如果要解决,可以平了它。 借 成本费用科目 贷 其他应付款-社保
2020-04-11 17:43:32
您好,这个不需要调帐,个人**挂个人往来,算借个人的钱,年末结账前还清就可以了
2019-11-25 15:53:27
你好,是的,是这样处理的
2019-08-29 17:59:13
你好,是的,是退休收入
2019-05-11 16:30:43
您好,这应该不可以,按多少交,就按多少扣,这个是处理错误。
2018-12-15 15:08:36
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