送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-04-11 19:17

您好
请问少支付的500对方后期会支付么

小小 追问

2020-04-11 19:19

不会

bamboo老师 解答

2020-04-11 19:22

那您把500开具红字发票么?

小小 追问

2020-04-11 19:23

我们会去要,对方会给现金

bamboo老师 解答

2020-04-11 19:27

那现在
借:应收账款 23000
贷:主营业务收入
贷:应交税费-应交增值税-销项税额
借:银行存款 22500
贷:应收账款 22500
后期收回
借:库存现金 500
贷:应收账款 500

小小 追问

2020-04-11 19:28

好的,谢谢老师

bamboo老师 解答

2020-04-11 19:28

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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相关问题讨论
你好,可以按照发票的来做,差额放到营业外收入。
2022-03-08 14:31:04
具体说说看,付了10万给了多少发票?
2020-07-10 15:03:42
您好 请问少支付的500对方后期会支付么
2020-04-11 19:17:30
你好 这次我们给他们转了73822.9元,借;应付账款,贷;银行存款 对方给我们开的发票金额是58691.5,借;库存商品等科目,贷;应付账款
2020-04-15 17:34:42
你好!你多的这几十块计入应付就可以了。挂着
2017-09-05 14:26:37
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