送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-04-12 21:03

您好
借:其他应付款
贷:银行存款

陈诗艳 追问

2020-04-12 21:20

如果我收到发票又怎么做

bamboo老师 解答

2020-04-12 21:21

请问是支付多长时间的房租

陈诗艳 追问

2020-04-12 21:29

三个月

bamboo老师 解答

2020-04-12 21:31

借:管理费用 一个月的房租
贷:其他应付款 
连续写三个月这笔分录摊销房租

陈诗艳 追问

2020-04-12 21:34

如果我两个月后,收到发票怎么做

bamboo老师 解答

2020-04-12 21:36

先暂估房租入账
借:管理费用
贷:其他应付款-暂估
收到发票后
借:其他应付款-暂估
贷:其他应付款

陈诗艳 追问

2020-04-12 22:05

你的意思是先做两笔分录
借:其他应款
  货:银行存款
在做一笔
借:管理费用~房租
       制造费用~房租
    贷:其他应付款,暂估房租,

bamboo老师 解答

2020-04-12 22:06

是的 然后发票到了冲销暂估

陈诗艳 追问

2020-04-12 22:06

收到发票后
借:其他应付款-暂估
贷:其他应付

bamboo老师 解答

2020-04-12 22:09

是的 收到发票后这样冲销暂估就好了

陈诗艳 追问

2020-04-12 22:10

谢谢老师

bamboo老师 解答

2020-04-12 22:10

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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相关问题讨论
您好 借:其他应付款 贷:银行存款
2020-04-12 21:03:35
借;预付账款 贷;银行存款 借;管理费用等科目 贷;预付账款
2016-04-07 21:30:39
借;原材料等科目 应交税费(进项税额) 贷;应付账款
2017-06-01 16:31:53
一,是的,二,折旧自使用的时候开始提,也就是六月。
2018-10-16 10:26:31
您好,分录正确的,等货物到再冲预付账款。
2018-08-31 11:03:25
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